11月5日,国资委专项审计工作组到公司检查工作,对公司借支的财政性资金进行专项审计,公司财务部门相关人员 陪同检查。
财务处有关人员向工作组汇报了公司审计工作的相关情况。同时表示,国资委此次对公司组织开展审计工作,是进一步规范我们工作的一次难得契机。公司将坚持透明、公开的原则,认真配合审计,保证检查结果的真实性。对检查过程中发现的问题,我们将虚心接受、积极整改,按质按量落实审计组提出的各项工作要求,全力做好各项迎审工作。
工作组听取汇报后,对公司的审计工作进展给予了充分的肯定。
公司一直重视财务审计管理工作,切实加强组织领导,层层落实责任,确保财务审计工作质量,提高财务管理工作水平。